內部審計經理

工作關係所屬部門:集團內審辦公室上級:董事長下屬:審計專員知識要求財經類知識技能要求上市公司審計相關知識技能能力要求1、具備豐富的部門管理能力及上市公司審計實操經歷;個性特質性格開朗,善於溝通,學歷能力較強。 教育背景統招本科及以上薪酬福利2萬/月+五險一金+其他補助工作經驗5年及以上相關工作經驗,2年及以上管理經驗。 資格資質CPA優先考慮其他信息最好具備2年以上會計師事務所審計工作經驗

崗位職責

1、負責根據董事會或審計委員會的部署,擬定審計工作計畫,報經董事會或審計委員會批准後制定審計方案;
2、負責組織實施內部審計工作;
3、負責於審計終結後,出具書面審計報告,並報送董事會或審計委員會;
4、監督檢查財務預算的執行情況;
5、監督審計結果的落實;
6、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
7、負責與董事會或審計委員會的日常溝通;
8、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;
9、參與公司重大投資決策,
10、負責與各外部相關單位建立良好合作關係;
11、完成董事會或審計委員會交辦的其他工作。

工作關係

所屬部門:集團內審辦公室
上級:董事長
下屬:審計專員

知識要求

財經類知識

技能要求

上市公司審計相關知識技能

能力要求

1、具備豐富的部門管理能力及上市公司審計實操經歷;

個性特質

性格開朗,善於溝通,學歷能力較強。

教育背景

統招本科及以上

薪酬福利

2萬/月+五險一金+其他補助

工作經驗

5年及以上相關工作經驗,2年及以上管理經驗。

資格資質

CPA優先考慮

其他信息

最好具備2年以上會計師事務所審計工作經驗

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