崗位職責
1、負責根據董事會或審計委員會的部署,擬定審計工作計畫,報經董事會或審計委員會批准後制定審計方案;2、負責組織實施內部審計工作;
3、負責於審計終結後,出具書面審計報告,並報送董事會或審計委員會;
4、監督檢查財務預算的執行情況;
5、監督審計結果的落實;
6、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
7、負責與董事會或審計委員會的日常溝通;
8、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;
9、參與公司重大投資決策,
10、負責與各外部相關單位建立良好合作關係;
11、完成董事會或審計委員會交辦的其他工作。
工作關係
所屬部門:集團內審辦公室上級:董事長
下屬:審計專員