問題調查表中,回答“是”或“否”,一般相應地說明內部控制制度的這一部分是合格或存在薄弱環節,所以,使用問題調查表容易使被審單位內部控制制度中的薄弱環節暴露出來。而且,由於調查表一般都在事前擬定好,因此使用起來也比較方便。但是由於問題調查表格式固定、問題又一般採用標準化的,因而針對性不夠強,有時也限制調查人員的積極性和創造性,有時還會使問題調查表的填制流於形式,影響調查的效果。
相關詞條
-
內部審計[三大類審計之一]
內部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內部專職審計人員進行的審計。目的在於幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理。內部審計與外部審計相配合併互為補...
審計定義 聯繫與區別 主要內容 審計對象 審計方法 -
制度審計
制度審計亦稱“體制審計”。對企業的組織管理制度所進行的審計。一般由內部審計師或專設的制度審計師進行。審計的主要內容有: 企業生產經營行政指揮系統的工作效...
制度審計(System Audit) 制度審計的目標 制度審計的優缺點 內部控制制度審計 -
制度基礎審計
制度基礎審計亦稱“面向制度的審計”。“帳項基礎審計”的對稱。60年代開始通行的審計方法,以評價被審單位現行內部控制制度在保證其會計數據真實、正確、完整方...
審計概念 基本內容 審計模式 -
省級疾病預防控制機構營養工作規範
2.3.1 3.3.1 3.3.2
第一章 機構、人員和職責 1.1 機構 1.2 人員設定及資格 1.3 工作職責和任務 -
縣(區)級疾病預防控制機構營養工作規範
1.2.1 1.2.2 1.3.2.1
第一章 機構、人員和職責 1.1 機構 1.2 人員設定及資格 1.3 職責 -
人力資源管理細化量化與過程控制
二、內部培訓過程指導/123 三、外部培訓過程指導/124 一、培訓控制程式/126
圖書信息 作者簡介 內容簡介 目錄 -
中小企業規範化管理工具箱
表16 2.4內部分析評估表16 2.5市場結構分析表16...18 1.2戰略實施需要解決的問題19 1.3戰略實施與領導...控制流程22 2.1.2戰略評價與控制流程23 2.1.3企業環境...
出版信息 內容簡介 目錄 -
無形資產管理審計
的審計內容:內部控制制度是否健全,不相容職務的分工是否合理;內部控制制度是否適應本單位的特點和管理需要;內部控制制度的執行情況如何,在執行中存在的問題及改進措施怎樣;內部控制制度對偏離正常軌道的差異是否及時加以糾正...
什麼是無形資產管理審計[1] 無形資產管理審計的目的 無形資產管理審計的對象和職能 -
《行銷管理工具箱》
實現規範化管理的有效工具。制度對於企業的重要性不言而喻,如果說企業的領導者...的激勵,而且需要制度的震懾力量和約束作用。 通過制度的強制性約束,使群體...的角度出發,介紹了行銷流程中各個環節中的實用制度、表格和文書:分別完整地...
基本信息 序言 目錄 內容簡介 其它推薦
