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內控體系建設
內控體系建設,所謂“準確”定位的標準就是目標必須與本企業的實際情況相符合,並清晰明了。例如一家小型企業集團的內控戰略目標沒必要定的太高;實現標誌可以比較...
五個環節 背景 對象 收益 要點 -
企業內控標準
企業內控標準是指企業內部為在生產過程中控制產品質量而自行制定的標準。內控標準中產品的技術參數、性能指標都高於當時的國家標準和行業標準,目的是使企業的產品...
特徵 審批許可權 內容 性質使用範圍 目的 -
內控王網管軟體
內控王2010網管提供B/S、C/S結構強大的系統配置、行為管理、網路維護、信息安全、流量管理、ARP終結者等功能模組,為用戶搭建主動管理平台。 遠程開...
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企業內控制度
企業內控制度是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的,旨在實現控制目標的過程。
定義 主要問題 解決方案 主要作用 法律法規 -
風險管理與內控職業經理人資格認證
高級風險管理與內控職業經理人1、風險管理與內控職業經理人資格認證 2、高級風險管理與內控職業經理人資格認證 企業全面風險管理實踐案例分析
體系 背景 資格認證收益 資格認證申報對象 資格認證申報等級 -
企業檔案材料歸檔範圍和檔案保管期限規定
2012年12月17日,國家檔案局令第10號公布《企業檔案材料歸檔範圍和檔案保管期限規定》。該《規定》共21條,自2013年2月1日起施行。
檔案發布 檔案全文 附屬檔案 -
電子檔案加密
據有關權威部門統計數據顯示,隨著各行業在生產、管理上信息化程度日益增高,計算機泄密行為也呈上升趨勢。
電子檔案加密保護背景 公司介紹 -
制度審計
的定義內控制度審計(以下簡稱內控制度審計)是指審計人員對被審計單位內控制度的健全性、符合性及有效性所進行的測試與評價。內控制度審計既可以作為一個...審計工作的發展,內控制度審計作為一種審計程式和方法,越來越引起內部審計部門...
制度審計(System Audit) 制度審計的目標 制度審計的優缺點 內部控制制度審計 -
保險公司內部控制基本準則
檔案發布中國保險監督管理委員會關於印發《保險公司內部控制基本準則...○年八月十日檔案全文保險公司內部控制基本準則第一章 總 則第一條 為加強...控制措施等。(三)內部控制保證。包括信息溝通、內控管理、內部審計應急機制和...
印發通知 正文內容 -
內部控制規範實施指南
推動企業內部控制建設。財政部等五部委發布的內控相關指導檔案,提綱挈領...、目標與要素2、內部控制框架構建五部委內控檔案體系梳理探討:本次內控...:如何進行風險評估,並確定大的應對策略5、控制措施的形成與內控檔案的形成...
